Bei dem im Vorgang eingetragenen Hauptdebitor handelt es sich um den zukünftigen Rechnungsempfänger Die Hauptdebitorennummer wird ab der Angebotsstufe innerhalb des Verkaufs von Vorgang zu Vorgang weitergereicht. |
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Durch Klicken auf die blaue Feldbeschriftung Hauptdebitor gelangen Sie zum Stammdatensatz des Hauptdebitors im Ausgabelayout der Datei "Adresse". |
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Wenn Sie in das Feld Hauptdebitor klicken, haben Sie in jedem Vorgang die Möglichkeit, den Hauptdebitor zu ändern: Bestätigen Sie den Nachfragedialog und definieren Sie im Folgedialog die gewünschte Adresse: ![]() ![]() Nach Bestätigung von OK wird die Debitorennummer der ausgewählten Adresse im Auftrag eingetragen. |
Bei Adressen mit eingetragenem Kreditlimit zeigt BO bei der Neuanlage eines Auftrags das noch freie Kreditlimit in grün und ein überschrittenes Kreditlimit in rot zwischen den Feldern Mand.-Auftragnr. und Hauptdebitor an. Die Business OPEN Kredilimitverwaltung ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul, für das eine eigene Dokumentation vorliegt. |
Als Zahlungs- und Versandbedingung werden die auf Seite 1 des Adressdatensatzes hinterlegten Angaben des Kunden übernommen. Diese können aber im Vorgang geändert werden. |
Ist im Adressdatensatz ein Vertretername eingetragen, erscheint dieser auch im Feld Vertreter des Auftrags. |
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